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红花岗区工业和信息化局2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息

  • 2021
  • 12/26
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信息分类 财政预决算及三公经费 发文日期
发布日期 2021-12-26 14:03:04 文号
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红花岗区工业和信息化局2022年部门预算及“三公”经费预算公开信息


一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)内设机构设置

二、2022年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、承担综合协调服务全区工业经济运行,推进新型工业化、信息化建设和管理的职责,拟订新型工业化发展战略规划,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进高新技术与传统工业改造相结合。

2、承担推进工业化与信息化融合发展的职责,协调建设中的重大问题;拟订工业化与信息化融合发展规划、计划并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

3、拟订工业行业规划、计划,组织实施有关产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。

4、监测分析工业经济运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;负责工业应急管理、产业安全有关工作。

5、负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向、提出申报省、市财政性建设资金安排的建议,按照规定权限对固定资产投资项目备案;承担区级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作;拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作;指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。

6、拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划并组织实施;拟订区级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,推进产学研结合,促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

7、负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协调的职责,指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作;协调解决原材料工业生产要素的供应保障;依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理,推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

8、组织编制全区工业经济发展规划,负责工业园区制订发展规划;指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议。

9、拟订促进中小微企业融通发展措施并组织实施;负责中小微企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟订促进中小微企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关措施,协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小微企业发展的各类财政性资金。

10、拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施;指导工业绿色发展;监督管理相关行业资源综合利用工作;组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施。

11、协调解决经济运行中的重大问题并提出措施建议;协调电力调度,推进电力需求侧管理工作;负责铁路运输综合协调工作,参与交通综合运输协调。

12、根据区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管区人民政府出资企业的国有资产。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善企业国有资产保值增值指标体系、责任体系,拟订和完善考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责,参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法,参与国有资本经营预算编制和执行工作;负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的规范性文件。

根据授权,对区属企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

13、指导区属国有企业党的组织建设、思想政治建设、精神文明建设、女人阴部大胆自拍高清图建设、党员教育管理和统战工作;指导区属国有企业厂务公开、民主管理和职代会有关工作;负责联系、指导和督促检查所监管企业信访维稳工作。

14、负责辖区工业、信息、煤矿和产业园区安全生产监督管理工作,宣传安全生产的法律法规;协同有关部门对工业、信息行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

15、承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

16、职责调整。

.将原区工业经济局的国有企业领导干部经济责任审计和区国有企业监事会的职责等划入区审计局。

②.将原区安全生产监督管理局的煤矿安全监督管理职责划入区工业信息化局。

③.将原区工业经济局所属事业单位承担的行政职能划入机关。

17与区发改局的职责分工。区发改局负责综合性能源发展战略、规划、计划;区工业信息化局负责工业能源发展战略、规划、计划。区发改革局与区工业信息化局要建立工作协调机制,协同做好上报省和国家核准备案的能源投资项目工作。上报国家和省、市发展改革委核准备案的能源投资项目,由区发改局负责,上报前征求区工业信息化局意见。上报国家和省能源局核准备案的能源投资项目,明确规定由投资主管部门申报的,由区发改局、区工业信息化局联合审核上报,其余由区工业信息化局审核上报。

(二)部门预算单位构成:

遵义市红花岗区工业和信息化局、遵义市红花岗区中小企业服务中心,设下列内设10股室。

(一)办公室(政策法规股)。组织、协调机关政务工作,管理机关事务;负责机关文电会议、接待、信息、档案、督查督办、信访、宣传、保密等工作;承担网上名称管理、政务公开、社会治安综合治理、计划生育、后勤服务和机关目标管理等工作;负责机关重要综合性文稿、重大课题调研工作;承担局机关电子政务、门户网站维护管理等工作。

承担局机关规范性文件的合法性审核、报备等工作;负责本部门权责清单管理和“放管服”改革工作。

(二)工业投资和园区建设股。组织编制全区工业经济发展规划,负责工业园区制订发展规划,指导工业园区软环境建设和招商引资工作;负责工业园区综合协调、监测分析和运行调度;指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作;按照规定权限,承担工业固定资产投资技术改造项目的备案工作;统筹协调推进重大工业项目建设工作;组织开展国家和省、市、区重大技术攻关项目与工业、新技术审核申报工作;拟订区级工业发展专项资金年度计划并组织实施;推进产学研结合,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心的建设。贯彻落实国家、省、市的相关产业政策,推进产业结构调整,化解过剩产能、淘汰落后产能,指导产业布局和产业转移;协调生产性服务业发展,负责装备制造、材料业、沪遵产业合作、重点行业协调和推进等工作。

(三)经济运行股。监测分析工业经济运行态势,进行预测预警,并发布工业经济运行信息;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出建议和措施;承担企业减负工作;指导协调电力监测预测和运行调度,推进电力需求侧管理工作;参与协调铁路运输以及交通综合运输工作;负责煤炭经营企业的申请提出审查意见;综合协调应急状态下能源的供应保障工作,参与能源要素保障的应急调度。

(四)信息化发展股(区大数据办)。承担推进工业化与信息化融合发展的职责,协调信息化建设、信息基础设施建设中的重大问题;拟订工业化与信息化融合发展规划、计划并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业;统筹指导协调通信业发展,促进通信、广播电视和计算机网络融合。承担软件和信息服务业行业管理工作;承担网络安全和信息安全应急协调工作;组织开展信息化水平评价工作。

(五)节能与资源综合利用股。贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济、生态环境保护的法律法规,推动生态文明建设;拟订工业行业能源节约、资源综合利用、促进清洁生产的规划并组织实施;负责工业领域重点用能单位节能监督管理、目标评价考核;组织实施节能改造、资源综合利用、清洁生产、循环经济等重点项目、示范工程及重点技术的推广应用;负责新能源汽车推广应用、充电基础设施的建设;参与协调发展新型墙体材料和环保产业相关工作。

(六)民营经济股(审批服务股)。贯彻落实国家和省、市、区有关中小微企业、民营经济发展的政策措施;负责制定全区民营经济发展规划;指导全区中小微企业、民营经济社会化服务体系;指导中小微企业建立和规范创业基地、公共服务平台建设;指导全区民族民间工艺品发展工作;指导全区中小微企业开展对外交流与合作工作;负责中小微企业发展专项资金的审核申报和监督管理工作;承担中小微企业、民营经济相关培训工作;协调民营经济相关投诉工作;协调中小微企业、民营经济融资服务工作;协同有关部门指导中小微企业、民营经济信用体系建设;承担医药、轻纺、包装等行业监督工作;承担食盐零售业务许可年检工作。负责局政务服务窗口管理等工作。

(七)安全生产监督管理股。配合有关部门依法开展工业和信息化领域安全生产相关工作;协助市工业和能源局做好民爆物品销售企业建设项目申请提出审查意见,加强对民爆物品销售企业仓储安全的监管工作;承担煤矿企业的安全监督管理工作;参与区安委办各类专业办中涉及区工业和信息化局的相关工作;参与《禁止化学武器公约》的有关工作。

(八)企业改革与产权管理股(区国资办)。拟订企业改革工作规划,指导和协调企业改革工作;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;指导企业建立现代企业制度;指导工业企业、信息化领域行业协会工作;承担企业损害调查;指导拟上市企业做好相关协调工作;负责协调和督促检查所监管企业信访维稳工作。

监管企业国有资产,组织实施企业清产核资和资产损失核销工作;负责所监管企业国有产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处;研究提出所监管企业重大决策责任追究意见和措施;审核所监管企业资本金变动、股权转让及企业债券方案;负责所监管企业资产评估项目的核准和备案;对所监管企业重大投资决策履行出资人职责;监管企业国有产权交易;负责监管企业国有资产统计、分析和财务预决算备案工作。

拟订并组织实施所监管企业国有资产经营责任制度和授权经营制度;对所监管企业负责人进行年度和任期考核;综合考评所监管企业经营业绩;研究提出所监管企业收入分配制度改革的意见;承担所监管企业工资分配总体水平调控工作,提出并组织实施所监管企业负责人薪酬制度和激励办法;审核企业工资总额和主要负责人薪酬标准。

(九)财务审计股。编制本部门预算、决算,组织实施内部审计,负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督以及绩效评价工作;监督管理财政专项资金使用。

(十)人事教育股(党建工作办公室)。承担机关和所属单位的机构编制审核工作、人事管理、工资、干部队伍建设和教育培训等工作;承办机关和所属单位人员出国审查工作;组织和指导全区工业和信息化干部和经营管理者的教育培训工作;参与指导企业人才和引进国外智力工作;负责机关和所属单位的党建、群团工作;承担机关离退休人员管理服务工作。

承担区属国有企业董事、监事及独立董事人选的考察推荐工作,配合有关部门对区属国有企业领导人员进行考察并提出任免建议;承担全区企业法律顾问执业指导工作;负责区属国有企业党组织建设和党员教育工作;指导所监管企业的思想政治、文化建设、统战工作、厂务公开、民主管理和职代会有关工作。

(三)部门人员构成:

截止目前区工业信息化局核定编制27名,其中核定行政编制18名,事业单位核定编制数9名,实有人员21人,其中:行政实际人员12人,工勤人员2人事业单位实际人数4名,工勤人员3,离休人员2人,退休人员129人。

二、红花岗区工业和信息化局部门2022年部门预算公开报表(详见附件1)

三、2022年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.2022年年初预算收入合计2222.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2222.16万元,上年相比减81.75万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,附属单位上缴收入 0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转   0万元。

2. 支出预算2222.16万元,其中:一般公共服务支出2130.96万元,社会保障和就业支出 9.33万元,卫生健康支出 51.21万元,住房保障支出30.66万元部门预算当年收支总额与2021年相比减81.75万元主要是改制企业专项减少46.16万元,基本支出减少35.59万元。(但今年已经将改制企业专项列入基本支出,预算数为2222.16万元,基本支出增加1124.97万元,专项经费减少1206.72万元)。

(二)部门收入总体情况

2022年收入总额为2222.16万元,上年相比减81.75万元主要是改制企业专项减少46.16万元,基本收入减少35.59万元。(但今年已经将改制企业专项列入基本支出,预算数为2222.16万元,基本收入增加1124.97万元,专项经费减少1206.72万元)。

1、一般公共服务支出收入2130.96万元,上年相比减少60.03万元2022年部门收入的95.90%

2、社会保障和就业支出收入9.33万元,与上年相比增加8.44万元2022年部门收入的0.42%

3、卫生健康支出 51.21万元,上年相比减少25.78万元2022年部门收入的2.30%

4、住房保障支出30.66万元,与上年相比减少4.38万元2022年部门收入的1.38%

(三)部门支出总体情况

2022年支出预算总额为2222.16万元,上年相比减81.75万元

主要是改制企业专项减少46.16万元,基本支出减少35.59万元。(但今年已经将改制企业专项列入基本支出,预算数为2222.16万元,基本支出增加1124.97万元,专项经费减少1206.72万元)。其中:基本支出2222.16万元,占2022年部门支出的 100 %;项目支出0万元,占2022年部门支出的0%。

基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 2222.16万元,占总支出的100%;主要包括以下支出:

1、按现行政策编制的工资福利支出665.94万元,其中:基本工资81.41万元、津贴补贴81.75万元、奖金210.00万元社会保障缴费85.31万元(包含:机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元、社会保障和就业支出6.97万元机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元、卫生健康支出51.21万元),住房保障支出30.66万元、其他工资福利支出176.81万元

2、对个人和家庭的补助1503.42万元,其中:休人员27.03万元、退休费299.20万元、生活补助763.44万元、抚恤金6.17万元、其他对个人和家庭的补助407.58万元。

3、机关商品和服务支出52.80万元,该支出反映单位购买商品和服务的日常支出包括办公费16.38万元、印刷费0.5万、邮电费3.36万元、差旅费1万元、工会经费2.67万元、福利费2.03万元、其他交通费用10.08万元(用于在职职工公车改革补贴)培训费1.22万元公务用车运行维护费6.56万元、其他商品和服务支出9万元

(四)财政拨款收支总体情况

5、2022年财政拨款总收入为2222.16万元,其中:本年收入 2222.16万元,占财政拨款总收入的100 %;上年结转  0万元,占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出 2222.16万元,其中:一般公共服务支出2130.96万元,占财政拨款支出的95.90%;社会保障和就业支出9.33万元2022年部门收入的0.42%卫生健康支出 51.21万元,占2022年部门收入的2.30%住房保障支出30.66万元较上年2022年部门收入的1.38%

2022年财政拨款收支总额与2021年相比减81.75万元主要是改制企业专项减少46.16万元,基本支出减少35.59万元。(但今年已经将改制企业专项列入基本支出,预算数为2222.16万元,基本支出增加1124.97万元,专项经费减少1206.72万元)。

(五)一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出总额2222.16万元,2021年相比减81.75万元主要是改制企业专项减少46.16万元,基本支出减少35.59万元。(但今年已经将改制企业专项列入基本支出,预算数为2222.16万元,基本支出增加1124.97万元,专项经费减少1206.72万元)。

其中:基本支出 2222.16万元,占一般公共预算支出总额的100 %;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0 %;

1.基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出1061.6万元,占总支出的47.77%;改制企业人员经费支出1160.56万元,占总支出的52.23%;主要包括按现行政策编制的工资福利支出665.94万元,其中:基本工资81.41万元、津贴补贴81.75万元、奖金210.00万元社会保障缴费85.31万元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元、社会保障和就业支出6.97万元机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元、卫生健康支出51.21万元)住房保障支出30.66万元、其他工资福利支出176.81万元

对个人和家庭的补助1503.42万元,其中:休人员27.03万元、退休费299.20万元、生活补助763.44万元、抚恤金6.17万元、其他对个人和家庭的补助407.58万元。

机关商品和服务支出52.80万元,该支出反映单位购买商品和服务的日常支出包括办公费16.38万元、印刷费0.5万、邮电费3.36万元、差旅费1万元、工会经费2.67万元、福利费2.03万元、其他交通费用10.08万元(用于在职职工公车改革补贴)培训费1.22万元公务用车运行维护费6.56万元、其他商品和服务支出9万元

2、项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为项目支出0万元,占总支出的0%

(六)一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为2222.16万元,上年相比增加1124.97万元。其中人员经费增加1131.22万元,占一般公共预算基本支出的 50.90 %;公用经费减少6.25万元,占一般公共预算基本支出的 0.28 %。

人员经费共计2179.44万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出665.94万元,占人员经费的30.56%;对个人和家庭的补助支出1503.42万元,占人员经费的68.98%;其他交通费用(公务交通补贴)10.08万元,占人员经费的0.46 %,

公用经费共计42.72万元,主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)42.72万元,占公用经费的100 %

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.56万元,2020年实际执行数增加1.28万元,上升20 %,2021年实际实际执行数增加1.28万元,上升20 %。主要按照财政局的预算要求增加20%;

其中:公务接待费  0万元,比上年减少 0万元,下降 0 %;因公出国(境)费   0万元,比上年减少 0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费  0万元,比上年减少 0万元,下降0  %。2022“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 100 %。

(八)政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关商品和服务支出52.8万元,与上年相比减少6.25%。减少原因:其他交通费用减少2.34%工会经费减少0.40%福利费减少0.32%公务用车运行维护费减少1.28%办公费减少1.91%该支出反映单位购买商品和服务的日常支出包括办公费16.38万元、印刷费0.5万、邮电费3.36万元、差旅费1万元、工会经费2.67万元、福利费2.03万元、其他交通费用10.08万元(用于在职职工公车改革补贴)培训费1.22万元公务用车运行维护费6.56万元、其他商品和服务支出9万元

   )国有资产占有使用情况

2022年国有资产年初流动资产合计1662.16万元,货币资金911.72万元,其他应收款733.63万元,固定资产原值104.63万元(其中:办公用房10.72万元,其他用房30.80万元,车辆2辆31.67万元,其他办公用的固定资产电脑、打印机、办公协桌、办公财务软件、办公文件柜等31.44万元)。

固定资产累计折旧87.82万元,固定资产净值16.81万元。

(三)政府采购情况

年无采购预算安排

(四)政府购买服务情况

年无购买服务预算安排

(五)部门预算绩效情况

1、部门整体支出绩效

附件2







工信局部门整体支出绩效目标申报表(2022年)

单位(盖章):        

红花岗区工业和信息化局

填报日期:

2021-12-20

部门(单位)名称

红花岗区工业和信息化局

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

2222.16

基本支出

2222.16

项目支出


                 其他


 部门(单位)职能概述

承担综合协调服务全区工业经济运行,推进新型工业化、信息化、建设和管理的职责;检测经济运行态势并发布有关信息;负责提出工业、信息化、固定资产投资及方向;指导行业技术创新和技术进步;负责工业、信息化行业管理;负责辖区工业,信息和产业园区安全生产工作的督促,检查、指导宣传安全生产的法律法规;拟定企业改革工作规划;负责工业节能工作;拟定及实施以大数据为重点的信息产业发展战略统筹推进信息化工作;指导协调通信业发展;贯彻执行省、市发展民营经济,中小企业的法律、法规和方针政策等。

 部门(单位)绩效目标

更好地推进全区工业经济运行工作,确保本部门职工生活水平,保障本部门下属企业和辖区工业企业困难群体生活费的帮扶。

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

机关工作人员(含离退休人员)工资等

2222.16万元元


企业职工生活费及社会保险的缴纳

2222.16万元元


组织工作人员培训学习相关工作所需了解的新制度、规范及工作要点

≧30次


完成工作简报、总结

≧10份


开展日常安全检查

≧70次


质量

机关工作人员(含离退休人员)工资等按时足额发放



企业职工生活费及社会保险的缴纳按时足额缴纳发放

2222.16万元元足额发放


本局业务职能和工作职责


逐步提升中





时效

机关工作人员

1年


企业职工

1年


接收文件及处理情况

按时按量完成工作


安全生产工作的督促,检查

企业安全得以提升,促进企业发展


大数据为重点的信息产业发展战略统筹推进信息化工作

稳中求进促使企业发展


成本







效益

经济效益

机关工作人员

足额发放率100%


企业职工

足额发放率100%


社会效益

机关工作人员

保持稳定


企业职工

保持稳定


生态效益







可持续影响

机关工作人员

保持长期稳定


企业职工

保持长期稳定


满意度

服务对象    满意度

机关工作人员

满意


企业职工

提高


其他

……







其他说明的问题


联系人:




联系电话:



(六)项目支出安排情况

       年初无项目安排支出

(七)部分专有名词解释  

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

红花岗区工业和信息化局

2021年12月25日

 附件:1、红花岗区工业和信息化局部门预算公开表格(13张表).xls

      2、领导签字盖章图片.jpg




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